মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট

৭ নং মাসকা ইউনিয়ন পরিষদ,                                  কেন্দুয়া উপজেলা,                                         নেত্রকোণা জেলা

অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং

 

প্রাপ্তি

পরবর্তী

বৎসরের

বাজেট

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

 

ক ) নিজস্ব উৎস

      ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস

২০১৩-২০১৪

 

 

২০১২-২০১৩

 

২০১১-২০১২

 

 

১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূলেত্ম উপর কর  

৩,৮৪,০৫৬/-  

১,৬০,০০০/-

২,৩৭৩/-

 (ক)  ঐ বকেয়া                                       

২২,১৭,২৮৮/- 

২০,৭৭,৫০০/-

 

২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১,২০,০০০/-

৪,০০০/-

 

   (ক) গ্রাম আদালতের আয়

৪,০০০/-

৫০০/-

 

৩। বিনোদন কর   

 

 

 

   (ক) সিনেমার উপর কর

 

 

 

   (খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

৪। অন্যান্য কর  (ক) অযান্ত্রীক যান বাহনের লাইসেন্স ফি

১০,০০০/-

 

 

৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

১০,০০০/-

১০,০০০/-

৩,০০০/-

   (ক) জন্ম নিবন্ধন বাবদ আয়

৫০,০০০/-

১০,০০০/-

৮,৪০০/-

৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

   (ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

৩৩,৯২৫/-

   (খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

   (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

   (ঘ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১৫,০০০/-

 

 

৭। মটরযান ব্যাতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

২০,০০০/-

 

 

            (ক) বিবিদ আয়

৫,০০০/-

 

 

৮। সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

১। উন্নয়ন খাতঃ- এলজিএসপি

 

১১,০০,০০০/-

১০,১৮,২০২/-

   (ক) কৃষি

৩,০০,০০০/-

 

 

   (খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী

৩,০০,০০০/-

 

 

   (গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত

৪,৫০,০০০/-

 

 

   (ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত

২,২৫,০০০/-

 

 

   (ঙ) অন্যান্যঃ- শিক্ষা

২,২৫,০০০/-

 

 

২। সংস্থাপন

 

 

 

   (ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দেও ভাতা

১,৫৫,৭০০/-

২,৫২,০০০/-

 

   (খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি

৩,৩৮,৫৭৫/-

৩,৮৫,০০০/-

 

৩। অন্যান্যঃ-

 

 

 

   (ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১%

১,৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

৯০,০০০/-

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

 

   (১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

৩০,০০০/-

 

   (২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

 

 

 

   (৩) অন্যান্য - (১) কাবিখা ৩০.০০ মে:টন

৯,১৫,০০০/-

 

 

                     (২) টিআর ২৫.০০ মে:টন

৭,৬২,৫০০/-

 

 

                    (৩) এডি পি প্রকল্প উন্নয়ন

৫,০০,০০০/-

 

 

                    (৪) বিবিদ আয়

১৫,০০০/-

 

 

মোট =

৭২,২২,১১৯/-

৪১,২৯,০০০/-

১১,৫৫,৯০০/-

ওপেনিং ব্যালেন্স =

১,৫৮,৩৬৪/-

৪৫.৫০

৫৪.৪৫

সর্বমোট =

৭৩,৮০,৪৮৩/-

৪১,২৯,০৪৫.৫০

১১,৫৫,৯৫৪.৪৫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যায়

পরবর্তী

বৎসরের

বাজেট

চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা)

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

 

ক ) রাজস্ব

২০১৩-২০১৪

 

২০১২-২০১৩

২০১১-২০১২

১। সংস্থাপন ব্যায়

 

 

 

   (ক) চেয়রম্যান ও সদস্যদের সম্মানি

৪,৪১,৩০০/-

২,৫২,০০০/-

৮১,০১২.৫০

   (খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা

৫,২৪,৬৩৬/-

৩,৮৫,০০০/-

 

   (গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায়

৫,২০,২৬৮/-

৪,৪৭,৫০০/-

 

   (ঘ) আনুষাংগিক

৩০,০০০/-

১০,০০০/-

২১,৯৬৩.৯৫

   (১) ষ্টেশনারী

২০,০০০/-

১৫,০০০/-

৫৬৫/-

   (২) বিবিধ

 

 

 

        (ক) সেরেস্তা

১৫,০০০/-

 

৬,৬৬৪/-

        (খ) আসবাবপত্র সরবরাহ

৮০,০০০/-

১,০০,০০০/-

৫,০০০/-

        (গ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন

৫০,০০০/-

২৫,০০০/-

 

        (ঘ) ইউপি কমপ্লেক্স ভবন উন্নয়ন

৫০,০০০/-

 

 

        (ঙ) বাশেঁর সাকু

৫০,০০০/-

২৫,০০০/-

 

        (চ) বৃক্ষরোপন ব্যয়

১,৫০,০০০/-

১,৩০,০০০/-

 

        (ছ) মৎস প্রকল্প ব্যয়

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

        (জ) সেনিটেশন প্রকল্প ব্যয়

১,০০,০০০/-

 

 

        (ঝ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

১,০০,০০০/-

 

 

রাস্তা উন্নয়নঃ-

(ক) রাস্তা উন্নয়ন ব্যয়

 

৪,০০,০০০/-

 

 

 

 

(খ) শিক্ষার উন্নয়ন

১,০০,০০০/-

 

৪০,০০০/-

(গ) বাজার উন্নয়ন

৫০,০০০/-

১,৮০,০০০/-

 

(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত

১,০০,০০০/-

 

৪০,০০০/-

(ঙ) কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প

১,৫০,০০০/-

 

১,৭০,০০০/-

(চ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয়

৫০,০০০/-

 

৫,৬০০/-

(ছ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি

২৫,০০০/-

১০,০০০/-

 

(জ) অনুদান

৮০,০০০/-

 

 

(ঝ) নারী উন্নয়ন প্রকল্প

১,০০,০০০/-

 

 

(ঞ) জাতীয় উৎসব

২০,০০০/-

২০,০০০/-

 

(ট) প্রচার ও সেমিনার

৫০,০০০/-

৫০,০০০/-

 

    আর এম পি

 

৩০,০০০/-

 

(ঠ) আব্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয়

৫,০০০/-

 

 

(ড) জ্বালানী ব্যয়

৬,০০০/-

১৫,০০০/-

৬,০০০/-

(ঢ) আপ্যায়ন ব্যয়

৫০,০০০/-

 

 

(ণ) বিবিদ ব্যয়

১৬,৮৪৪/-

,

 

(ত) গ্রাম আদালত ব্যয়

৪,০০০/-

 

 

(৭) এলজিএসপি

 

 

 

(খ) উন্নয়ন

 

 

 

     পূর্ত কাজ

 

 

 

     (ক) কৃষি প্রকল্প ও বাজার উন্নয়ন

৩,০০,০০০/-

২,০০,০০০/-

 

     (খ) স্ব্যাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা

৪,০০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

১,০৫,০০০/-

     (গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত

১৮,৭২,৫০০/-

১০,০০,০০০/-

১,৯০,০০০/-

     (ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত

২,০০,০০০/-

১,৫০,০০০/-

 

     (ঙ) শিক্ষা

২,৫০,০০০/-

১,২৫,০০০/-

 

     (চ) অন্যান্য-

 

 

 

         (১) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ

২,০০,০০০/-

 

১,৮০,০০০/-

         (২) প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

১,৫০,০০০/-

 

২০,০০০/-

         (৩) মানব সম্পদ ও তথ্য সেবার উন্নয়ন

৩,০০,০০০/-

 

২,৭৩,২০২/-

(গ) অন্যান্য

 

 

 

     (ক) নিরীক্ষা ব্যায় সরকারী

৫,০০০/-

৫,০০০/-

 

     (খ) অন্যান্য-    

 

 

 

          (১) ধর্মীয় উন্নয়ন

৫৫,০০০/-

 

 

          (২) বিবিদ ব্যয়

১৫,০০০/-

২,২৫৮.৩৭

৩,৫৩৮/-

মোট =

৭১,৩৫,৫৪৮/-

৩৭,৮৪,৯৫৮.৩৭

১১,৪৮,৫৪৫.৪৫

শেষ উদ্ধৃত =

 

৩,৪৪,০৮৭.১৩

৭,৪০৯/-

সর্বমোট =

 

৪১,২৯,০৪৫.৫০

১১,৫৫,৯৪৪.৪৫

 

 

সেক্রেটারীর স্বাক্ষর                                                                                            চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর