ইউপি ফরম-১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৭ নং মাসকা ইউনিয়ন পরিষদ, কেন্দুয়া উপজেলা, নেত্রকোণা জেলা
অর্থ বৎসরঃ ২০১৩-২০১৪ ইং
প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক ) নিজস্ব উৎস ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২০১৩-২০১৪
| ২০১২-২০১৩
| ২০১১-২০১২
|
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূলেত্ম উপর কর | ৩,৮৪,০৫৬/- | ১,৬০,০০০/- | ২,৩৭৩/- |
(ক) ঐ বকেয়া | ২২,১৭,২৮৮/- | ২০,৭৭,৫০০/- |
|
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১,২০,০০০/- | ৪,০০০/- |
|
(ক) গ্রাম আদালতের আয় | ৪,০০০/- | ৫০০/- |
|
৩। বিনোদন কর |
|
|
|
(ক) সিনেমার উপর কর |
|
|
|
(খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর |
|
|
|
৪। অন্যান্য কর (ক) অযান্ত্রীক যান বাহনের লাইসেন্স ফি | ১০,০০০/- |
|
|
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৩,০০০/- |
(ক) জন্ম নিবন্ধন বাবদ আয় | ৫০,০০০/- | ১০,০০০/- | ৮,৪০০/- |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩৩,৯২৫/- |
(খ) ফেরীঘাট ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
(ঘ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১৫,০০০/- |
|
|
৭। মটরযান ব্যাতিত অন্যান্য যান বাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/- |
|
|
(ক) বিবিদ আয় | ৫,০০০/- |
|
|
৮। সম্পত্তি হতে আয় |
|
|
|
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
১। উন্নয়ন খাতঃ- এলজিএসপি |
| ১১,০০,০০০/- | ১০,১৮,২০২/- |
(ক) কৃষি | ৩,০০,০০০/- |
|
|
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ৩,০০,০০০/- |
|
|
(গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ৪,৫০,০০০/- |
|
|
(ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরামত | ২,২৫,০০০/- |
|
|
(ঙ) অন্যান্যঃ- শিক্ষা | ২,২৫,০০০/- |
|
|
২। সংস্থাপন |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দেও ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | ২,৫২,০০০/- |
|
(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৩,৩৮,৫৭৫/- | ৩,৮৫,০০০/- |
|
৩। অন্যান্যঃ- |
|
|
|
(ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ১,৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৯০,০০০/- |
(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে |
|
|
|
(১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
| ৩০,০০০/- |
|
(২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
(৩) অন্যান্য - (১) কাবিখা ৩০.০০ মে:টন | ৯,১৫,০০০/- |
|
|
(২) টিআর ২৫.০০ মে:টন | ৭,৬২,৫০০/- |
|
|
(৩) এডি পি প্রকল্প উন্নয়ন | ৫,০০,০০০/- |
|
|
(৪) বিবিদ আয় | ১৫,০০০/- |
|
|
মোট = | ৭২,২২,১১৯/- | ৪১,২৯,০০০/- | ১১,৫৫,৯০০/- |
ওপেনিং ব্যালেন্স = | ১,৫৮,৩৬৪/- | ৪৫.৫০ | ৫৪.৪৫ |
সর্বমোট = | ৭৩,৮০,৪৮৩/- | ৪১,২৯,০৪৫.৫০ | ১১,৫৫,৯৫৪.৪৫ |
ব্যায় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
ক ) রাজস্ব | ২০১৩-২০১৪
| ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ |
১। সংস্থাপন ব্যায় |
|
|
|
(ক) চেয়রম্যান ও সদস্যদের সম্মানি | ৪,৪১,৩০০/- | ২,৫২,০০০/- | ৮১,০১২.৫০ |
(খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫,২৪,৬৩৬/- | ৩,৮৫,০০০/- |
|
(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায় | ৫,২০,২৬৮/- | ৪,৪৭,৫০০/- |
|
(ঘ) আনুষাংগিক | ৩০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২১,৯৬৩.৯৫ |
(১) ষ্টেশনারী | ২০,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৫৬৫/- |
(২) বিবিধ |
|
|
|
(ক) সেরেস্তা | ১৫,০০০/- |
| ৬,৬৬৪/- |
(খ) আসবাবপত্র সরবরাহ | ৮০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫,০০০/- |
(গ) তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
(ঘ) ইউপি কমপ্লেক্স ভবন উন্নয়ন | ৫০,০০০/- |
|
|
(ঙ) বাশেঁর সাকু | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
|
(চ) বৃক্ষরোপন ব্যয় | ১,৫০,০০০/- | ১,৩০,০০০/- |
|
(ছ) মৎস প্রকল্প ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
(জ) সেনিটেশন প্রকল্প ব্যয় | ১,০০,০০০/- |
|
|
(ঝ) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ১,০০,০০০/- |
|
|
রাস্তা উন্নয়নঃ- (ক) রাস্তা উন্নয়ন ব্যয় |
৪,০০,০০০/- |
|
|
(খ) শিক্ষার উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- |
(গ) বাজার উন্নয়ন | ৫০,০০০/- | ১,৮০,০০০/- |
|
(ঘ) গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ১,০০,০০০/- |
| ৪০,০০০/- |
(ঙ) কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প | ১,৫০,০০০/- |
| ১,৭০,০০০/- |
(চ) জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৫০,০০০/- |
| ৫,৬০০/- |
(ছ) ক্রীড়া ও সাংস্কৃতি | ২৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
(জ) অনুদান | ৮০,০০০/- |
|
|
(ঝ) নারী উন্নয়ন প্রকল্প | ১,০০,০০০/- |
|
|
(ঞ) জাতীয় উৎসব | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- |
|
(ট) প্রচার ও সেমিনার | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
আর এম পি |
| ৩০,০০০/- |
|
(ঠ) আব্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয় | ৫,০০০/- |
|
|
(ড) জ্বালানী ব্যয় | ৬,০০০/- | ১৫,০০০/- | ৬,০০০/- |
(ঢ) আপ্যায়ন ব্যয় | ৫০,০০০/- |
|
|
(ণ) বিবিদ ব্যয় | ১৬,৮৪৪/- | , |
|
(ত) গ্রাম আদালত ব্যয় | ৪,০০০/- |
|
|
(৭) এলজিএসপি |
|
|
|
(খ) উন্নয়ন |
|
|
|
পূর্ত কাজ |
|
|
|
(ক) কৃষি প্রকল্প ও বাজার উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
(খ) স্ব্যাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ৪,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,০৫,০০০/- |
(গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত | ১৮,৭২,৫০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১,৯০,০০০/- |
(ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
|
(ঙ) শিক্ষা | ২,৫০,০০০/- | ১,২৫,০০০/- |
|
(চ) অন্যান্য- |
|
|
|
(১) বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ২,০০,০০০/- |
| ১,৮০,০০০/- |
(২) প্রকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১,৫০,০০০/- |
| ২০,০০০/- |
(৩) মানব সম্পদ ও তথ্য সেবার উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- |
| ২,৭৩,২০২/- |
(গ) অন্যান্য |
|
|
|
(ক) নিরীক্ষা ব্যায় সরকারী | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
(খ) অন্যান্য- |
|
|
|
(১) ধর্মীয় উন্নয়ন | ৫৫,০০০/- |
|
|
(২) বিবিদ ব্যয় | ১৫,০০০/- | ২,২৫৮.৩৭ | ৩,৫৩৮/- |
মোট = | ৭১,৩৫,৫৪৮/- | ৩৭,৮৪,৯৫৮.৩৭ | ১১,৪৮,৫৪৫.৪৫ |
শেষ উদ্ধৃত = |
| ৩,৪৪,০৮৭.১৩ | ৭,৪০৯/- |
সর্বমোট = |
| ৪১,২৯,০৪৫.৫০ | ১১,৫৫,৯৪৪.৪৫ |
সেক্রেটারীর স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস